无障碍浏览 长者专版

罗平县马街第一中学2025年度部门预算

  • 罗平县马街第一中学
  • 2025-02-13 09:57

监督索引号53032406036003400000

罗平县马街第一中学2025年预算公开目录

第一部分 罗平县马街第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 罗平县马街第一中学2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县马街第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县马街第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

努力提高教育教学质量,推进教育现代化。首先是在县教体局的领导下,做到竭力支持国家教育方针政策,并做好落实。其次是根据县教体局的工作部署,按照社会发展需要,党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际,科学合理地制定各种教育教学管理办法,促进我校教学全面发展水平全面提高。再次是积极争取各项资金,努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用,全面提高教育教学工作质量,努力办好人民满意的教育。

(二)机构设置情况

本单位共设8个内设机构,分别是:教务处、总务处、学校办公室、政教处、校长办公室、工会、团委、学生会。

本单位为罗平县教育体育局二级单位,无所属单位。

)重点工作概述

在新的一年里,我单位财务工作将一如既往地坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党的群众路线为契机,深入开展党的群众路线教育实践活动,认真学习习近平总书记重要讲话精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,并认真贯彻党的十八大和党的十八届四中全会、五中全会精神,结合中央、省、市、县财政工作会议精神,根据县教育体育局千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理,坚定不移提质量的工作方针,采取有力措施,坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾,推动全县教育事业持续健康发展。具体做法如下:

1.改进作风,加强建设,提高效率

认真依法行政、依法理财,优化服务工作环境,以提高执行力、创新力、凝聚力为目标,着力推进形象过程,服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉,做到诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁,财务环境不断优化,工作效率明显提高。

2.加强学习,提高素质

为了提高职工政治思想觉悟,职业道德素质和业务素质、与时俱进,适应新时期财政工作的要求,加强政治思想和业务理论学习,规范内部学习及工作制度,坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合,把学习、工作、民主管理融会贯通,融为一体,认真学习,提高业务水平,提升解决实际问题的能力。

3.完善制度,强化监管

为适应新形势任务的要求,进一步做好2025年的财务工作,推行和完善财务制度,以与时俱进、勇于创新、争创一流为工作目标,结合工作实际,制定财务管理制度,成立了民主理财小组和工会监督小组,努力使我校各项财务工作在阳光下运行,为实现中国梦而努力奋斗。

4.做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式,加强知识及业务水平学习,强化资金监管,落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

5.做好学生课后服务工作

不断向其他学校学习,沟通,积极加强知识及业务水平学习,自己做出一套完整的学生课后服务支付方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制103人。在职实有112人,其中:财政全额保障112人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是:1、有7人由特岗转编;220249月从马街中心学校调入唐情燕、李艳飞2人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,049.52万元,其中:一般公共预算1,943.52万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入106万元。

与上年对比增加110.40万元,增长5.69%,主要原因是2025年单位自有资金纳入预算,致使财务总收入较上年增长。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入万元,其中:本年收入1,943.52万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入1,943.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营收益财政拨款收入0万元。

与上年对比,增加17.40万元,下降0.90%,主要原因是2025年教师人数比2024年增加3人,致使财政拨款收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,049.52万元。财政拨款安排支出1,943.52万元,其中:基本支出1,943.52万元,与上年对比,增长17.40万元,下降0.90%,主要原因是2025年教师人数比2024年增加3人,致使财政拨款收入较上年增长。项目支出106.00万元,与上年对比增加93.00万元,增长715.38%,主要原因是本年将单位自有资金纳入预算,导致支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,457.72万元,主要用于发放教职工工资;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出14.36万元。主要用于退休教师工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214.84万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.28万元,主要用于缴纳职工职业年金;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.72万元,主要用于遗属补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出56.51万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元,主要用于缴纳职工生育保险;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出154.80万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资623.47万元(其中:基本支出632.47万元、项目支出0万元);

30102工资福利支出-津贴补贴209.41万元(其中:基本支出209.41万元、项目支出0万元);

30103工资福利支出-奖金3.30万元(其中:基本支出3.30万元、项目支出0万元);

30107工资福利支出-绩效工资570.93万元(其中:基本支出570.93万元、项目支出0万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费214.84万元(其中:基本支出214.84万元、项目支出0万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费40.28万元(其中:基本支出40.28万元、项目支出0万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费56.51万元(其中:基本支出56.51万元、项目支出0万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.29万元(其中:基本支出1.29万元、项目支出0万元);

30113工资福利支出-住房公积金154.80万元(其中:基本支出154.80万元、项目支出0万元);

30228商品和服务支出-工会经费25.80万元(其中:基本支出25.80万元、项目支出0万元);

30229商品和服务支出-福利费15.81万元(其中:基本支出15.81万元、项目支出0万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.24万元(其中:基本支出0.24万元、项目支出0万元)

30302对个人和家庭的补助-退休费14.12万元(其中:基本支出14.12万元、项目支出0万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.72万元(其中:基本支出3.72万元、项目支出0万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,943.52万元,与上年对比增长17.40万元,增长0.90%,主要原因是2025年教师人数与上年相比多了3人,致使一般公共预算支出较上年增多。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年相比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年相比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

罗平县马街第一中学2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

罗平县马街第一中学2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

罗平县马街第一中学2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

罗平县马街第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

罗平县马街第一中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,罗平县马街第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

罗平县马街第一中学2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年无变化,主要原因是我单位严格落实罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少公务接待,导致公务接待费较上年无增减。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县马街第一中学2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

罗平县马街第一中学2025年公务接待费预算为0万元,较上年无变化,主要原因是我单位严格落实罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少公务接待,导致公务接待费较上年无增减。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县马街第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、重点项目预算绩效目标情况

罗平县马街第一中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.助学金:是一种对家庭经济困难的学生进行资助的方式。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.营养改善计划用款补助资金:营养改善计划用款补助资金是指用于学生营养早餐补助的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县马街第一中学2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。主要原因是罗平县马街第一中学属于非参公管理事业单位,故无机关经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,罗平县马街第一中学资产总额3,916.41万元(净值2,511.00万元),其中,流动资产226.55万元,固定资产3,689.86万元、净值2,284.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少62.75万元。其中2024年固定资产新增4.97万元(均为设备)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

罗平县马街第一中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县马街第一中学2025年部门预算表

(附件:罗平县马街第一中学2025年部门预算表)

监督索引号53032406036003400111

附件:罗平县马街第一中学2025年部门预算公开表20250213085844486.pdf