长底布依族乡2017年度部门决算
2018-07-11 16:52:33   来源:罗平县财政局   作者:   


 
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第一部分  长底布依族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  长底乡概况
       长底乡是云南省唯一的布依族乡,地处罗平县城东部,云贵两省、三县市(罗平县、富源县、兴义市)结合部,乡人民政府驻长底社区居委会,距离县城26公里,海拔1210米,境内雨量充沛,年均降雨量1319.5毫米,气候温和,年平均气温16.7℃,全年无霜期309天。全乡国土面积89平方公里,辖6个行政村59个自然村,居住着汉族、布依族、彝族、等民族。2017年末,全乡总户数5476户,总人口18751人,其中布依族5621人,占总人口的30%,有乡村劳动力9324人。全乡耕地面积12930亩,其中,水田6464亩,旱地6466亩,人均耕地0.7亩,林业用地76695亩,森林覆盖率47.6%。2017年,全乡实现生产总值4.35亿元,同比增6.88%;农民人均纯收入达12179元,同比增14%。
一、主要职能
(一)主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
       1.高原特色农业稳步发展,经济健康运行。以粮食、蔬菜和生姜生产为重点,积极优化农业产业结构,大力发展冬春早蔬菜和反季、特色、优质蔬菜种植,发展特色经济林果种植和中药材种植,扶持发展蔬菜营销大户和特色水果采摘园建设。2017年,粮食总产达12830吨,比上年增5.3%,其中:大春面积20700亩,产量11987吨,小春面积2500亩,产量843吨。晚秋粮食面积600亩,预计产量11万公斤。油菜面积17900亩,产量285万公斤。特色经济作物面积47000余亩,预计产量6655.6万公斤,其中:蔬菜种植35700亩(含生姜15100亩),中药材种植4000亩,向日葵种植1000余亩,水果挂果6300亩。水产养殖面积2216亩,水产品产量49万公斤。全年预计出栏生猪47000头,出栏肉牛4500头,出栏肉羊16000只, 出栏肉禽67900羽。今年以来,出栏肉猪47230头,出栏肉牛4532头,出栏肉羊16750只,家禽出栏68160羽,肉类总产5543吨,禽蛋产量105吨,畜牧业产值完成11000万元。大力培育农业“小巨人”和家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,新增中华蜂养殖合作社一个,农业企业1个。长干田、拉坡农业综合开发项目建设完工,全面完成第三次全国农业普查工作,农村土地承包经营权确权登记工作有序开展,规范有序流转土地400亩。
       2.改善民生促和谐。始终把维护好、发展好、实现好人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,组织党员干部深入基层,从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,为群众办实事。基础设施有效夯实。全年完成固定资产投资入库项目7个,固定资产投资20056万元,其中:其中九龙景区至长源温泉联网公路建设计划投资4998万元,完成695万元;农村环境综合整治计划投资1078万元,完成156万元;长源温泉旅游资源开发利用建设计划投资8000万元;发达居委会新发村美丽宜居乡村建设计划投资1448万元;长底居委会下寨村美丽宜居乡村建设计划投资1412万元。交通基础建设方面,投资50万元完成本块至石龙山2.5公里联网公路路基改扩建工程,投资65万元完成大发贵(篆塘)至石盆水(途经宁和公墓)2.6公里四级联网公路路基工程,投资25万元完成G324线至长底新发村进村道路改扩建工程,投资75万元完成本块至谢补联网公路建设,投资80万元完成坡脚至青龙歹3.2公里公路路基工程,投资125万元完成黎把左至石龙山5公里旅游环网公路路基工程,投资45万元完成1公里本块省级重点村村内道路建设,投资7万元完成金银花大桥至下当郎防火通道路基工程建设,投资8.5万元完成农村公路交通安全设施建设工程。农田水利工程建设方面,投资21万元完成补笼村人饮工程建设,投资29万元的上德沙、下当郎人饮工程正在建设中;投资321万元完成拉坡、长干田农业综合开发项目建设,投资17万元完成0.437公里明格村农业产业化机械和人畜道路建设工程,投资40万元完成1.2公里坡脚村农业产业化机械和人畜道路建设工程新建灌溉沟渠3012米、田间道路5746米。集镇和活动场所建设方面,拟投资1200万元对补笼村、小河边、新发村、长底集镇、明格村、坡脚村等万峰湖沿河村庄污水进行处理,目前补笼村、明格、坡脚村三个村的污水收集管网和一体化处理池已经开工建设。美丽宜居乡村建设方面,完成以则村、小河边村、新发村、长底三社、小补笼和老寨村房屋新建、外观改造、道路绿化和亮化工作,新建住房127户,房屋外观改造212户,安装太阳能路灯408盏,长底下寨、下木特,发达母古、新发村等4个美丽宜居乡村建设点完成规划并启动建设。投资1300余万元的中心村、小城镇电力提质增容改造以及长底与舍克10千伏联络线改造正在建设之中。农村公益性公墓建设有序推进,投资200万元完成挡土墙、坟墓区土地平整、道路、停车场等主体工程建设。教育事业快速发展。全面实施科教强乡战略,“八化”建设成果进一步巩固,投资500余万元完成学校食堂“明厨亮灶”工程建设,教育基础设施不断夯实,办学条件全面改善,教育教学质量大幅提升,现有中小学生2108人,中小学入学率均达到100%。卫生和人口计生事业健康发展。巩固省级卫生乡创建成果,抓好基本公共卫生服务和医疗服务,今年以来,完成居民健康档案建档17845人,免疫接种4491次,新农合报销22707人次,减免金额48.99万余元。认真落实国家人口和计划生育政策,办理生育服务证160本,发放农业人口独生子女“奖学金”“保健费”8830元,“奖优免补”5.62万元,育龄妇女及家庭成员数据库入库率96%,人口自然增长率5.75‰,加强对流动人口的管理,办理《流动人口婚育证明》7本。进一步完善城乡社会保障和救助体系,完成城乡居民医疗保险参保人员基础信息核查和重点民政对象清理核查工作,殡葬改革有序推进,救灾救济和社会救助工作正常开展。生态环境持续改善。进一步巩固2016年被云南省爱国卫生运动委员会评为“云南省卫生乡镇”成果,积极配合做好国家级生态县创建工作。全面完成三年城乡绿化攻坚行动各项任务,完成营造林2600亩,完成重点交通道路沿线面山绿化优化规划方案编制,投资54.84万元栽植行道树14060棵完成农村公路绿化,乡村公路绿化率达100%,森林村庄建设1个,森林人家建设2户;生态庄园建设200亩,完成核桃提质增效183亩,森林抚育840亩,中低产林改造600亩,完成节柴灶安装159眼、太阳能安装50台;巩固新一轮退耕还林成果,加强森林资源管护力度,完成森林管护66094亩,封山育林11820亩;加大森林防火管控力度,严肃查处破坏森林资源违法违规行为,未发生森林火灾,未发现乱砍滥伐、毁林开荒等违法行为。加强基本农田保护,严格落实农村居民建房的管理和审查,审核上报农村居民建房104户,占地面积19.71亩。认真开展城乡人居环境提升和农村环境综合整治工作,投资22.5万元完成11公里农村环境综合整治公路路域环境绿化工程,投资8.7万元完成提升城乡人居环境治理工程(含集镇、补笼、小河边、以则、坡脚、新九公路等),完成垃圾清运保洁费收缴20余万元,59个自然村配备垃圾箱114个、垃圾清运车4辆,保洁员73人,实行包片运送、统一清运管理;投资160万余元完成明格、坡脚、补笼一体化污水处理工程,投资170万余元建设以则氧化塘污水处理基础,工程投资300余万元清理河道水沟;每周出动警力48人次整治乱停乱放、阻塞交通等违法行为,维护长底集镇秩序;制作宣传标语16条,动员领导干部职工捡垃圾460余人次,投入1万元进行工程治理5处。社会保障日益健全。今年以来,救助农村低保382户963人,发放救助金229.5万余元,城市低保64户81人,发放救助金38.8万余元,“五保”供养37户37人,发放生活补贴28.1万余元,救助孤儿2人,发放救助金2.5万余元,临时救助320人,发放临救款19.7万余元,发放优抚金57万余元,发放救济粮30吨,救济3265人,留守儿童信息采集录入截止12月共542人。强农惠农政策有效落实。全面落实强农惠农富农政策,及时兑付良种补贴、种粮补贴资金238.8万元,发放“贷免扶补”“小额担保”创业贷款50人500万元。脱贫攻坚成效明显。易地扶贫搬迁有序推进,3个集中安置点涉及农户60户,230人。教育帮扶受益贫困户子女受益2016年189人受益金额12.14万元,2017年60人,受益9.13万元。城乡居民养老保险受益贫困农户572人5.73万元;产业扶贫中蜂养殖225箱,受益贫困农户45户;种植柑橘26亩,受益贫困农户8户。2016年发放杉木苗12.27万株,种植558亩,受益贫困农户101 户;2017年共发放花椒苗9420株,种植90.5亩,受益贫困户60 户;发放板栗苗9090株,种植227亩,受益贫困农户74户;热区水果种植417亩240户。
       3.文化传承兴民族。认真配合做好2017年中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节期间,中国文联文艺志愿服务团赴罗平开展“送欢乐、下基层”走进长底乡补笼村分会场慰问演出活动。2017年 10月16日至18日,在全乡六个村委会轮流举行“自强、诚信、感党恩” 走基层送欢乐演出活动,培训农村文艺队演员35名,表演了花灯歌舞《颂歌献给共产党》、民间技艺《金钱棍》、布依把式《大刀舞》、小品《雨后彩虹》等14个乡土味浓厚,弘扬社会主义核心价值观内涵的文艺演出。今年借罗平县第九届农村农民文艺汇演和走基层送欢乐演出这两次活动的契机,全乡18支农村业余文艺队分别在8月和10月开展了共为期40天的培训,其中5支文艺队的文艺骨干共60名参与培训,培训内容涵盖小品、花灯歌舞、民俗器乐等形式,经费投入10万余元。罗平县百县万村示范工程第二批示范点广播电视项目大海林村示范点安装已全部完成,并于11月22日验收通过。进一步规范全乡6个村委会农家书屋的管理工作,将15959册图书全部通过条形码的统一录入分类打包。实现了图书的网上管理,改变了以往农家书屋图书摆放散乱、图书条目信息陈旧的现状,使农家书屋管理焕然一新。
       4.和谐创建保平安。全面落实安全生产责任制,加大安全监管工作力度,深入开展安全隐患和矛盾纠纷排查,全面消除安全隐患和不稳定因素,遏制重特大安全事故和非正常上访发生,保障全乡经济社会健康稳步发展,营造人民安居乐业的良好环境。抓实安全稳定工作。坚持“全面落实企业安全主体责任”的方针,强化安全监管工作。今年以来,共签订《安全生产目标管理责任书》33份,开展安全生产大检查乡级6次、部门30次,开展安全生产宣传教育2次,发放宣传资料2000余份,开展安全风险评估6期,安全隐患排查17次,发出整改通知5份。制定了《重特大安全生产事故应急预案》《重特大食品安全事故应急预案》,严格企业安全生产监管工作,全乡安全生产形势总体比较稳定,未发生人员伤亡事故。加大矛盾纠纷排查化解力度,全力维护社会稳定,今年以来,受理各类矛盾纠纷132件,成功调处127件,成功率达96.2 %;办理法律援助案件18件,防止群体性事件3件,接待群众来信来访6件16人次;查处刑事案件37起;查处治安案件93起。加强社会治安综合治理和防控体系建设,在重点区域、重点部位安装摄像头9个,技防、物防水平有效提高。进一步巩固“无毒乡”“五星级平安乡”创建成果,扎实推进“无毒村”“平安村”“和谐村”创建活动,继续开展道德讲堂活动,提升广大群众的文化道德水平。2017年经乡党委政府研究,决定在全乡范围内开展“个十百千万”平安创建工作,建立综治维稳中心,努力构建社会更加稳定、经济更加繁荣、民族更加团结、群众更加安康的文明和谐社会。2017年被县委县政府评为“综治维稳工作先进集体”。
       5.党建创新固堡垒。一是认真落实基层党建工作责任制。乡党委高度重视党建工作,进一步调整充实党建工作领导机构,组织召开基层党建工作专题会议4次,专题研究部署基层党建工作。进一步明确党建工作责任和分工,书记负总责,分管领导直接抓,班子其他成员结合分工抓好分管和联系范围内的党建工作,形成“党委统一领导,书记抓党建,一级抓一级”的党建工作新格局。二是强化学习教育提升党员干部素质。坚持每季度一次党委理论中心组集中学习、每月一期机关干部集中学习、干部职工每天抽一小时学习和“三会一课”制度,每月读一本书,突出对党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神等内容的学习,举办各类培训16期2100人次。三是依法从政,全面从严治党。建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。认真接受乡人大的法律监督、工作监督,广泛接受社会各界的民主监督和舆论监督,社会公众和新闻舆论监督,提高代表议案和建议办理质量。全面从严治党加强廉政建设,认真贯彻中央“八项规定”,严格遵守廉洁从政各项规定,继续改进和转变作风,着力解决干部不作为、乱作为等问题,继续强化干部的思想政治教育和素质教育,提升政治素养和理论水平;深入开展廉政教育,加大《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习培训力度,在小发达、明格、坡脚、以则、补笼等村建起廉政清风墙,让廉政文化教育、示范作用充分发挥。今年以来全乡共发放反腐倡廉宣传资料300余份,组织党风廉政暨反腐倡廉理论知识教育培训4期、革命老区缅怀先烈1次,受训410余人次,组织300余人次观看了警示教育片。共组织纪律督查60余次,严肃处理违纪违规党纪处分5人,行政问责2人,诫勉谈话3人次。四是不断夯实基层基础。以基层服务型党组织建设为抓手,调整优化基层党组,健全完善了基层党组织体系;大力整顿软弱涣散基层党组织,严格党员教育管理,规范发展党员。建设修缮村级活动场所49个,服务环境切实改善。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入罗平县长底布依族乡2017年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。分别是:
1.人大
2.政府
3.党委
4.财政
5.畜牧
6.农技
7.农机
8.农经
9.林业
10.水务
11.民政
12.安监
13.村建
14.交通
15.党校
16.广播
17.文化
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       罗平县长底布依族乡2017年末实有人员编制84人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制59人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),事业人员55人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
详见附件:罗平县长底布依族乡2017年度部门决算公开表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       长底乡2017年度收入合计17,438,229.64元。其中:财政拨款收入17,438,229.64元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加5,294,490.45元,增长43.60%,主要原因是当年的增加项目支出和增资。
二、支出决算情况说明
       长底乡2017年度支出合计17,468,229.64元。其中:基本支出13,912,217.64元,占总支出的79.64%;项目支出3,556,012.00元,占总支出的20.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加3,231,835.10元,增长22.70%,主要原因是当年的增加项目支出和增资。
(一)基本支出情况
       2017年度用于保障长底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,912,217.64元。与上年对比增长4,959,527.40元,主要原因是本年工资调标,基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。
(二)项目支出情况
       2017年度用于保障长底乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,556,012.00元。与上年对比减少1,727,692.30元,主要原因是本年度县财力紧张,项目资金安排少。主要用于全乡基础设施建设及殡葬改革农村公墓建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       长底乡2017年度一般公共预算财政拨款支出17,438,229.64元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加529万元,主要原因本年调整工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务(类)支出6,812,085.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
2.教育(类)支出254,709.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
3. 文化体育与传媒(类)支出319,368.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
4. 社会保障和就业(类)支出1,804,271.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费等基本支出及殡葬改革公墓建设项目支出;
5. 医疗卫生与计划生育(类)支出573,629.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
6. 节能环保(类)支出276,750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于节能环保项目支出;
7. 城乡社区(类)支出694,464.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
8. 农林水(类)支出6,241,809.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.79%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
9. 交通运输(类)支出150,285.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费;
10. 资源勘探信息等(类)支出310,858.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于本部门人员工资、日常公用经费支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1.长底乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为450,000.00元,支出决算为436,976.90元,完成预算的97.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为207,366.90元,完成预算的46.08%;公务接待费支出决算为229,610.00元,完成预算的51.03%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本。。
2.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增减少4,259.20元,下降0.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少146.20元,下降0.07%;公务接待费支出决算减少4,113.00元,下降1.76%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出207,366.90元,占47.45%;公务接待费支出229,610.00元,占52.55%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出207,366.90元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出207,366.90元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常出差及进村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出229,610.00元。其中:
      国内接待费支出229,610.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待378批次(其中:外事接待0批次),接待人次3723人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安排上级部门检查指导工作发生的接待支出。
       国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
长底乡2017年“三公”经费支出总数为436,976.90元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出207,366.90元,公务接待费出229,610.00元,公务用车年底保有量为4辆,公务接待批次为378批,公务接待人次为3723人。
       与2016年相比,“三公”经费支出总数减少支出4,259.20元,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本。其中:
(1)公务用车运行维护费减少支出146.20元,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本;
(2)公务接待费减少支出4,113.00元,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本;
(3)公务接待批次减少2批,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本;
(4)公务接待人次减少27人,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本。
       总的说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       长底乡2017年机关运行经费支出883,292.00元,与上年对比增加65,545.70元,主要原因本年新购入办公用品增加。部门机关运行经费主要用于人员工资及公用经费支出,机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金,用优质的服务,尽量节约,高效服务。
(二)其他重要事项情况说明
       1. 本年政府采购实际支出金额为26.97万元。采购的主要是政府办公用的计算机、打印机、办公桌椅的更新。主要资金来源是上级有关部门的补助。
       2. 本年末资产总额为4638.56万元,与上年5457.52万元相比减少818.96万元;当年负债总额为4260.09万元,与上年4958.04万元相比减少697.95万元。减少的原因是上年江召高速公路及新九公路征地拆迁未付的征地拆迁款已付。
(三)相关口径说明
       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
       一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
       二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
       四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指全乡离退休人员的支出。
       五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积、金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在长底乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
       六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费:纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费,是指全乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
                       罗平县长底布依族乡人民政府
                            2018年7月8日